- 涉財務造假案 中興財光華遭多股解約
- 2025年12月15日來源:北京商報
提要:中介機構是資本市場治理的重要力量,發揮著專業把關的積極作用,其執業質量直接關系市場健康運行。近年來,監管部門多次強調壓實中介機構資本市場“看門人”責任。
由于涉及*ST立方財務造假案,中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中興財光華”)被證監會同步追責,并遭到A股客戶接連解約。*ST創興近日披露公告稱,鑒于2024年度審計機構聘期已滿,公司擬改聘政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“政旦志遠”)擔任2025年度財務報告和內部控制的審計機構。經北京商報記者統計,今年11月29日—12月13日,A股市場已有*ST創興、國民技術等超30家公司宣布“棄用”中興財光華。截至目前,中興財光華還是23股上市公司的審計機構,暫無IPO客戶。
*ST創興在內多股“換所”
中興財光華被證監會立案調查后,該事件產生的連鎖反應開始顯現。
據同花順iFinD,11月29日以來,中興財光華連遭漢邦高科、ST匯洲、珠海中富等32家上市公司“棄用”。其中,12月13日,包括*ST創興、華控賽格、德展健康在內的13家上市公司,發布了擬變更會計師事務所的公告。
具體來看,去年11月,*ST創興宣布擬聘任中興財光華為公司2024年度審計機構,審計費用為130萬元。不過,今年12月13日,*ST創興宣布變更會計師事務所,擬聘任政旦志遠擔任公司2025年度財務報告和內部控制的審計機構。
針對變更會計師事務所的原因,*ST創興方面表示,鑒于2024年度審計機構聘期已滿,為更好匹配公司后續發展需要,滿足新階段的審計需求,經公司董事會審計委員會、董事會審議,擬聘任政旦志遠擔任公司2025年度財務報告和內部控制的審計機構。
盡管*ST創興在公告中并未提及“換所”系因中興財光華遭立案調查,但市場層面還是將兩者聯系到一起。
在*ST創興之前,宣布“棄用”中興財光華的國民技術,明確指出其變更會計師事務所的原因與中興財光華遭立案調查有關。回溯國民技術和中興財光華的合作歷程,2019—2024年,國民技術的年審審計機構均為中興財光華,雙方已合作六年,2024年審計費用為95萬元。不過,12月11日,國民技術宣布變更境內會計師事務所,決定聘請中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審亞太”)為公司2025年度境內財務報告及內部控制審計機構,聘期一年。
對于變更原因,國民技術方面表示,原擬續聘的2025年度境內會計師事務所——中興財光華,因其他個別審計業務被證監會立案調查,為避免該事項對公司2025年度審計工作產生影響,結合公司業務發展和審計需求等實際情況,公司擬變更2025年度境內財務報告及內部控制審計機構為中審亞太。
據了解,11月28日,證監會官網顯示,由于涉*ST立方重大違法強制退市案件,證監會決定對所涉會計師事務所執業行為立案調查,在*ST立方涉嫌財務造假的2021—2023年,公司年審審計機構均為中興財光華。
針對相關問題,北京商報記者致電*ST創興方面進行采訪,不過電話未有人接聽。
仍有23家A股客戶
截至12月13日,中興財光華還有23家A股客戶。
從時間上來看,云鼎科技今年才將會計師事務所變更為中興財光華,剩余22家A股客戶中,中興財光華對華夏幸福、能特科技2股的連續審計年限居首,均為14年;*ST立方的審計單位已連續九年為中興財光華;嘉麟杰、ST西發的審計單位連續審計年限則分別為八年和六年;*ST萬方、眾泰汽車、麥趣爾、航宇微和北信源5股,則連續五年年審機構為中興財光華。另外,2023年上市的花溪科技,首發審計機構及2023年、2024年審計機構均為中興財光華。
從基本面來看,上述23家中,能特科技盈利能力居首,今年前三季度歸屬凈利潤約4.53億元;捷成股份次之,前三季度歸屬凈利潤為2.12億元;龍江交通、ST西發分別排名第三、第四位,前三季度歸屬凈利潤分別為1.56億元和1.45億元。此外,13股前三季度凈利為負值。
另外,經同花順iFinD統計,80家A股上市公司的去年年報系由中興財光華審計。去年,上述80股中審計費用最高的為華夏幸福,審計費用達338萬元;審計費用為200萬元及以上的上市公司還有珠海中富、眾泰汽車、星星科技等11家;ST華揚、東華軟件、*ST立方等38股審計費用則在100萬—200萬元;剩余個股審計費用則低于100萬元。
據中興財光華官網,去年中興財光華審計業務收入為9.91億元。
資深企業管理專家、高級經濟師董鵬表示,立案調查于中介機構而言,直接影響體現在三個維度,一是監管層面將面臨業務許可暫停;二是市場層面將遭遇客戶集中流失、議價能力斷崖式下跌;三是聲譽層面將陷入品牌信任崩塌的長期困境。
壓實中介機構“看門人”責任
中介機構是資本市場治理的重要力量,發揮著專業把關的積極作用,其執業質量直接關系市場健康運行。近年來,監管部門多次強調壓實中介機構資本市場“看門人”責任。
去年6月18日,證監會市場監管一司黨支部發布的《以強監管、防風險推動資本市場高質量發展》文章提到,強化“五大監管”,著力提升監管針對性、適應性和有效性。圍繞嚴把入口關、嚴格持續監管、加大退市監管力度等,加強上市公司全鏈條監管,提升投資價值。進一步壓實中介機構“看門人”責任,引導行業機構端正經營理念,提升合規水平、專業服務能力和核心競爭力。
此外,今年5月15日,證監會發布的去年中國證監會執法情況綜述顯示,證監會全面追究各類審計、保薦、法律服務等中介機構未勤勉盡責行為的責任,全年罰沒6.73億元,對4家會計師事務所和1家證券公司暫停業務6個月。其中,在恒大地產案中對審計機構普華永道開出3.25億元的“創紀錄”罰單;在金通靈案中對審計機構大華所開出“沒一罰五”4100余萬元罰單,并暫停從事證券業務6個月,真正實現“罰到痛處、禁到怕處”,推動提升行業執業規范水平。
天使投資人、資深人工智能專家郭濤表示,目前,中介機構存在利益綁定導致獨立性缺失的問題,部分中介機構為維系客戶合作,放松審計標準,甚至配合被審計方掩蓋問題。此外,專業能力與風險識別能力不足也是中介機構面臨的又一難題,面對復雜的財務操縱手段,中介機構缺乏有效的審計程序和技術手段進行甄別。對此,行業層面需完善自律規則,建立中介機構執業質量評價體系;機構自身要強化內部質控,明確審計人員責任清單,建立獨立的項目復核機制,同時優化客戶選擇機制,避免因利益妥協放棄審計原則。
董鵬認為,破解中介機構目前面臨的難題,需要推動會計師事務所組織形式的深層改革,探索審計委員會直接委托機制;建立動態審計程序智能更新系統,推動審計技術升級以應對新型財務造假;實施“一案雙查”穿透監管,對機構和個人實施追責,形成“不敢假、不能假、不想假”的治理閉環。
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